Número | 002003 |
Credor | 46.255.196/0001-66 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 26/08/2024 00:00:00 |
Historico | REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. - 041808 |
Dotacao | 041808.1751250072.082 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901145 |
Valor | 6.244,92 |
Original | 6.244,92 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 6.244,92 (ver detalhes) |
Pago | 6.244,92 (ver detalhes) |