Número | 001736 |
Credor | 07.526.983/0001-43 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 29/07/2024 00:00:00 |
Historico | REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMP.JULHO/2024 - 041808 |
Dotacao | 041808.1751250072.082 31901300 04.11000 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 40.689,08 |
Original | 40.689,08 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 40.689,08 (ver detalhes) |
Pago | 40.689,08 (ver detalhes) |