Número | 001721 |
Credor | 46.255.196/0001-66 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 29/07/2024 00:00:00 |
Historico | REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMP.JULHO/2024 - 041805 |
Dotacao | 041805.1751250072.082 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 94.576,98 |
Original | 94.576,98 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 94.576,98 (ver detalhes) |
Pago | 94.576,98 (ver detalhes) |