Número | 001466 |
Credor | 46.255.196/0001-66 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 24/06/2024 00:00:00 |
Historico | REFERE-SE A PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO SERVIDOR MARCELO TEODORO, RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO 05/09/2022 A 04/09/2023. |
Dotacao | 041808.1751250072.082 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 4.067,61 |
Original | 4.067,61 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.067,61 (ver detalhes) |
Pago | 4.067,61 (ver detalhes) |