Número | 000940 |
Credor | 07.526.983/0001-43 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 03/05/2024 00:00:00 |
Historico | REFERE-SE A PAGAMNETO REFERENTE AO FTGS DOS SERVIDORES COMP.AO MÊS DE ABRIL/2024. |
Dotacao | 041805.1751250072.082 31901300 04.11000 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 1.315,17 |
Original | 1.315,17 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.315,17 (ver detalhes) |
Pago | 1.315,17 (ver detalhes) |